小金库自查自纠报告(4篇)
辛苦的工作在不经意间已告一段落了,回顾这段时间的辛勤工作,存在着缺陷,不妨坐下来好好写写自查报告吧。为了让您不再为写自查报告头疼,差异网为朋友们整理了4篇《小金库自查自纠报告》,希望能为您的思路提供一些参考。
开展小金库自查自纠报告 篇一
为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据琼海治风办10号《琼海市关于转发深入治理 “小金库”问题的紧急通知》文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下:
一、学校成立了自查工作领导小组
领导小组由周乃安校长任组长,钟家书副校长任副组长,成员有:李永海(政教处主任)、叶冠池(教导主任兼党支部纪检委员)、符芳才(总务主任)、郑在泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)、何子花。
二、学习文件,布置自查任务。
20xx年12月20日,我校召开了自查工作领导小组会议,传达和学习琼海治风办10号文件,布置自查任务,确定了如下的自查内容:
1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为;
2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”;
小金库自查报告 篇二
6月24日县里召开了“XXX县治理小金库”动员大会电视视频会。会后按照会议精神,我镇认真开展了清理“小金库”工作。现汇报如下:
一、自查自纠工作开展情况
按照XXX县开展“小金库”专项治理工作实施方案要求,电视视频会后,迅速召开了全体领导及站所主要负责人会议。要求各站所认真对照此次治理的八大内容开展自查,主动纠正存在的问题,做到不走过场,全面覆盖。并成立了“小金库”专项治理领导小组,纪检书记赵泽禄同志任组长,财贸领导舒象流同志任副组长,米长远、米金强、舒东、廖远财、姚祖永、钟彬等同志为成员,领导小组下设办公室于财政所。
二、自查自纠情况及结果
我镇自20xx年以来实行乡财县管报账制度,账户县统一设为XXX县乡镇财政管理局账户,两套账,即:XXX镇人民政府账和XXX镇计生办账,镇里主要收入是靠上级转移支付和依法征收社会抚养费。按治理范围和治理内容,通过深入自查,我镇财务管理均按照国家有关财政法规执行,收入、支出全部纳入XXX县乡镇财政管理局法定账目统一核算。未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式“小金库”。对20xx年至20xx年底的所有收入及各类账户、账据进行了认真细致清理,没有发现违纪问题,在认真清查的基础上,
按照规定,认真填报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。通过自查、自纠、回顾,我镇基本上执行了财务管理的有关规定。到目前为止,没有发现“小金库”方面的突出问题。
小金库的自查报告 篇三
随着财政集中支付改革和财、税、库、银横向联网的不断深入,不仅拓宽了国库业务范围、增加了国库业务品种、扩大了国库资金汇划渠道,而且也给国库资金风险防范工作带来了新的挑战。面对新情况,娄烦支库积极着手风险点,制定严格的规章制度和防范风险措施,使国库会计核算工作逐步得到了提高,也极大的降低了国库资金风险,确保了国库资金安全。20XX年娄烦县共组织完成税收收入62629万元,笔数笔;支出61662万元,笔数笔。收支平稳,财政资金运行良好。现将二00九年国库资金运行风险分析报告如下:
一、严把柜面监督关。
(一)税款监督关。税款入库是国库会计核算的第一道环节,我们把这一环节作为监督税务部门和国库经收处的突破口,通过审核税收缴款书各要素,监督税务部门入库税种、科目使用的正确性,监督国库经收处税款入库的及时性,发现问题,采取有效措施,及时纠正。
(二)拨款监督关。预算支出是国库资金风险的最大环节,我们在受理拨款凭证时,除了对其时效性、规范性审核
外,还进行跟踪检查,对拨款的去向加大了监管力度,坚持谁的钱进谁的帐,对发现不合理拔款一律退票,并登记“国库业务柜面监督登记簿”;对不太明确的拔款、退库及时请示上级国库,以最快的速度,按规定给予处理。
(三)退库监督关。受理预算收入退库凭证时,我们从不同退库种类着手,严把审核标准。一是是否符合退库要求;二是相关文件;三是征收机关退库申请、退库审批表;四是原缴款书复印件;五是收入退还书及其要素。
二、加强内管管理,强化内控监督。
针对日益增大的风险隐患,娄烦支库积极采取措施。一是成立内控评价小组,每季对国库业务流程、风险防范、内部控制进行综合评价,客观全面地反映国库风险防范工作中的薄弱环节。二是加大风险责任追究力度。层层签订国库风险防范责任书,制定业务工作量化考核评选办法,进行严格考评,发现有章不循、违规办事的行为及时纠正,严厉处理,。三是复核岗对经办人员操作的所有业务,不论笔数多少都要认真仔细复核,及时发现差错和风险隐患;科室负责人、会计主管每日对国库业务进行全面监督检查;主管行领导对要害岗位、要害环节经常性的开展突击检查活动,及时发现问题,采取相应措施控制风险发生。
三、夯实基础工作,及时办理日常业务。
搞好国库基础工作需长期不懈的努力,只有把基础工作搞好,才能搞好整体国库工作,才能有效防范会计核算差错的发生。一是加强库款支拨和退库业务的审批制度。在库款支拨中,对大额支出,严格坚持拨款审批制度,拨款金额在20万元以上(含20万)由股长审批,50万元以上(含50万)由分管行长审批,使每一笔拨款、退库都做到手续完备,合规合法。二是加强对从事国库工作人员的国库业务知识、财税知识和计算机培训,熟悉和掌握了国库业务程序,确保准确、及时办理日常业务。三是规范了操作行为。严格口令管理更换手续、严格加强对计算机、印章、密押、重要空白凭证管理、严格执行“印、押、证”三分管原则、严格会计档案管理、加强系统维护,确保系统安全稳定运行。
四、强化监督检查,加大处罚力度。
一是在突击检查、专项检查的基础上,支行每月开展一次常规性检查;每季末抽调人员组成检查组对国库业务进行全面检查,并将检查结果在行务会上进行通报,国库人员针对通报中存在的问题及时进行纠改并将结果上报支行。二是加大了处罚力度。对工作中出现的差错,严格按照支行规定处罚,同时对全年工作没有完成的人员实行“一票否决制”。
五、加强对账,建立协作机制。
一是定期召开财、税、库、行联席会议,进行信息交流、资源共享,把工作中存在的问题及时进行沟通,共同研究提出意见和建议,为共同完成预算收支任务而努力。通过沟通,得到各征收机关及经收银行大力支持,国库业务日趋规范,退票、换票现象日益减少。二是加强对账,支行严格按规定办理每一笔业务,做到账务记载准确及时,并确定专人定期不定期与财政、税务等10余个部门进行账务核对,严格执行签章返回制度。
总之,娄烦支库在国库工作中牢固树立“领导重视是关键,机构人员是保障,执行制度是基础,监督检查是手段,资金安全是根本”的国库风险防范理念,不断提升国库工作质量,更好的做好国库工作。
小金库自查自纠工作总结 篇四
根据河北省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好“小金库”治理工作的通知》(冀办〔20xx〕20号)和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》(沧纪发〔20xx〕5号),以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》(河纪发〔20xx〕1号)通知精神,我校认真学习,积极开展这次自查活动。治理“小金库”是加强廉政建设,防止收入流失,完善财务监督的`一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:
一、认真组织学习,高度认识此次自查工作。
我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见,河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。6月24日,我校教职工认真学习了河间市教育局文件,并按文件要求组织实施,进行自查。
二、成立治理小组,对自查工作严肃负责。
为了保障治理工作顺利进行,6月15日学校成立“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施,学校各级负责同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:
三、明确自查工作内容,做到从程序到结果的公开透明。
6月24日—30日,我校认真开展规范学校经济活动秩序,清理“小金库”的工作,学校高度重视这项工作,按照要求认真开展自查,6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾,我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定,合理使用经费,没有“小金库”现象。我校郑重承诺:我校未有私设“小金库”现象,我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。
我校此次专项治理重点是以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查,三年来,我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。收入管理上,所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定,教育收费上,按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外,没有收取其他任何费用。
学校各项支出自查中,领导小组对1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查,学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等,均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查,没有发现违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报,并在校公开栏予以公示。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了学校财务纪律,加强了法制教育,强化了学校财务管理,确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。
四、规范学校财务管理,加强监督和民主。
校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费,私设小金库的行为进行严查严控,按照“谁管理、谁负责”原则,力争做到治理工作不留死角。同时,加强财务工作的监督力度,发扬民主,保障学校稳定及各项工作的顺利开展。
以上就是差异网为大家带来的4篇《小金库自查自纠报告》,希望对您有一些参考价值。
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